黄建管办〔2006〕36号
关于印发《开展治理建设工程领域不正当
交易行为自查自纠工作方案》的通知
委属三局、三办,事业站馆、中心,委机关各科室:
现将《开展治理建设工程领域不正当交易行为自查自纠工作方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
二○○六年七月十七日
开展治理建设工程领域不正当
交易行为自查自纠工作方案
为贯彻落实黄石市治理商业贿赂工作领导小组文件《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》(黄治贿〔2006〕2号),切实做好对建设工程领域违反商业道德和市场规则,影响公平竞争的不正当交易行为的自查自纠工作,推动治理工程建设领域商业贿赂专项工作深入开展,特制订如下工作方案。
一、工作目标和原则
按照“抓得住、抓得紧、抓得实”的工作方针,通过对建设工程领域不正当交易行为的自查自纠,使建设工程领域从业人员受到一次深刻的守法经营、诚信经营、维护公平竞争的市场秩序的教育,使市建设系统各部门工作人员受到一次依法行政、严格自律的深刻教育;促进建设工程领域商业贿赂案件的查办工作,遏制商业贿赂滋生蔓延的势头;发现监管工作中的薄弱环节和漏洞,进一步改进完善体制、机制和制度存在的问题和弊端,推动防治建设工程建设领域商业贿赂长效机制的建设。自查自纠工作要坚持以下指导原则:
(一)坚持自查与纠正相结合。市建管委系统各部门既要抓好企事业单位的自查自纠,也要认真查找监管工作中存在的问题和漏洞,围绕权力运行的关键环节,完善对机关工作人员的管理和监督。各单位既要开展深入细致的自我检查,找出存在的问题,又要采取有效措施,对发现的问题切实加以纠正。
(二)坚持自查自纠与专项检查相结合。既要认真组织各参与建设工程建设单位开展对不正当交易行为的自查自纠,又要采取多种形式对各单位的自查自纠工作情况进行专项检查,确保自查自纠工作不走过场,取得实效。
(三)坚持行业指导监督与单位分级负责相结合。市建管委治理商业贿赂领导小组负责全委系统统一领导和部署,三局、三办各单位按照管理层级,分级实施,形成上下联动的工作格局。
(四)坚持自查自纠与其他工作相结合。既要扎实开展自查自纠,又要配合有关部门依法查处商业贿赂案件,还要积极研究提出建立防治建设工程领域商业贿赂长效机制的建议和措施。同时要把自查自纠与业务工作结合起来,既要保证自查自纠工作的质量,又要保证工程建设项目的正常进行,做到互相促进,协调发展。
二、工作重点和范围
以在建的工程项目为切入点,围绕工程招标投标、工程转包分包、工程设计变更、设备材料采购、质量监督、房建绿化附属工程以及施工资质租借、资金存储等主要环节,开展自查自纠。
按照《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》确定的职责分工:各单位负责所属单位及所管或参建项目,重点工程项目办负责本项目。
三、工作方法和步骤
此次自查自纠工作从2006年6月开始,至2007年2月基本结束,用9个月的时间完成。具体方法步骤如下:
第一阶段:调查摸底
(一)宣传动员。
从6月底开始,采取集中与分散相结合的方式,组织所属单位及参与所管项目建设的企事业单位认真学习中央、省委关于开展治理商业贿赂的有关文件,充分认识开展治理商业贿赂专项工作的重要性和必要性,提高开展工作的自觉性。采用报刊、网站等宣传方式,加大宣传力度,积极营造本系统、本单位开展商业贿赂专项治理工作的良好环境和氛围。宣传动员情况要在7月30日以前报委治理商业贿赂领导小组办公室。
(二)全面开展调查摸底。
从7月初开始,委系统各局、办和委机关建筑行业管理部门摸清参与项目建设的企事业单位数量、资质、人员等情况,摸清发生不正当交易行为的主要环节、关键岗位和人员以及不正当交易行为的主要手段和表现形式,列明可能存在的问题清单。调查摸底工作情况要于8月10日之前报委治理商业贿赂领导小组办公室。
第二阶段:自查自纠
从6月底到2007月12底止,委系统各局、办和委机关建筑行业管理部门要根据调查摸底阶段所掌握的情况,组织参与在建工程项目建设的企事业单位,深入查找突出问题,及时处理并认真落实整改,对查找出的重大问题和处理情况要及时专题上报,每月要有月报,自查自纠工作总结报告要在10月28日以前报委治理商业贿赂领导小组办公室,自查自纠工作总结报告的内容包括组织开展工作情况、自查自纠情况、整改措施和整改结果等,应实事求是,详细具体,多用数字说明问题。委治理商业贿赂领导小组将对各部门、各单位自查自纠工作质量进行考核评价和验收,对自查自纠不认真、不深入、不全面的,将令其“补课”。
(一)深入查找突出问题。
各单位要根据调查摸底阶段确定的问题清单,从制度、程序、台帐和资金四个方面,做到“四查四对照”。
一是对照法规查制度。根据国家有关法律法规,检查管理制度是否健全完善。
二是对照制度查程序。根据有关规定和管理制度,检查重大经济事项的决策程序,检查工程建设项目的立项审批、项目融资、招标投标、工程分包、项目变更、材料设备购销、质量监督、计量支付、项目审计、竣工验收、房建绿化附属工程、施工资质租借、资金存储等程序的履行情况,找出涉及违规违纪的问题。
三是对照程序查台帐。根据工作程序和管理要求,检查各种会议记录、报表、文件、合同及其副本或补充协议及备忘录等台帐是否完整规范,找出涉及违规违纪的问题。
四是对照台帐查资金。根据管理台帐和财务帐本,检查合同执行情况和资金使用情况;检查营销费用、研发费用、中介机构费用的真实性、合法性;检查发票的收款单位和内容是否与合同一致;检查有无凭虚假发票列支成本费用,有无红字发票冲帐;检查中标价、合同价、结算价差额,查找存在的问题;检查财务资料和银行帐户,查找有无帐外资金来源或“小金库”。
重点查找有无下列行为:
1、业主或业主代理要查找在项目立项、融资、招投标、工程转包分包、材料设备采购、工程设计变更、计量支付和竣工验收等环节过程中,有无违反规定给予和收受财物或其它利益的行为。
2、勘测设计单位要查找在招投标、勘测设计、变更等环节过程中,有无违反规定给予和收受财物或其它利益的行为。
3、施工单位要查找在租借资质、招投标、工程转包分包、施工等环节过程中,有无违反规定行贿和受贿或其它不正当利益的行为。
4、监理单位要查找在招投标、工程监理等环节过程中,有无违反规定给予和收受财物或其它利益的行为。
5、中介机构、社团组织等相关单位要查找在中介活动、资质评审等过程中,有无违反规定给予和收受财物或其它利益的行为。
市建设系统各部门要通过对工程建设领域不正当交易行为的表现形式、发生规律和特点等进行分析,查找监管过程中的薄弱环节和漏洞,做到“三查三对照”。一是对照行政许可法规查找有无违反规定权限和程序的行政许可和行政审批。二是对照市场规则查找有无影响公平竞争的准入门槛,有无涉及地方保护的行业管理制度。三是对照领导干部“五个不准”查找行政工作人员有无利用职权参与、干预企事业单位经营活动或通过牵线搭桥等方式谋取非法利益和索贿受贿行为。查找问题工作情况要在10月15日以前报委治理商业贿赂领导小组办公室。
(二)及时处理存在问题。
按照“边查边纠”的原则,对查找出的不正当交易问题,要依纪依法,实事求是,根据事实、情节、后果以及认识态度等,予以区别对待,及时做出处理。对情节轻微的,以批评教育和自我纠正为主;对虽有问题但能主动说清并认识错误的,依据有关规定从轻、减轻或免予处分;对拒不纠正、掩盖问题的,要从严处理;对涉嫌违法犯罪的,要及时移送有关部门。
(三)认真落实整改。
要针对自查中发现的不正当交易问题,及时研究提出整改措施,明确整改重点,落实整改责任,切实加以整改。各企事业单位要总结经验教训,端正经营思想,规范经营行为,做到严格自律。全市建设系统各单位要督促检查企事业单位严格落实整改措施,并针对监管中存在的问题,创新监管机制,加大监管力度。整改工作情况要在10月15日报委治理商业贿赂领导小组办公室。
四、工作要求
(一)实行严格的工作责任制。建管委系统各单位要把自查自纠工作摆在重要的位置,切实加强领导,实行严格的工作责任制,形成一级抓一级,层层抓落实的工作机制,对敷衍了事、消极被动、措施不到位、工作不力的,要按照"谁主管谁负责"的原则和党风廉政建设责任制的要求,直接追究或建议有关部门严肃追究相关领导的责任。
(二)加强对自查自纠的督促检查。要把监督检查贯穿于自查自纠工作的全过程。委建筑业科要切实承担其行业管理和监管职能,对业主和业主代理、施工单位、监理单位及相关中介社团组织要采取发督办函、听取汇报、召开座谈会、开展专项检查等多种方式,对自查自纠工作的开展情况进行督促检查,对问题较多、社会反映大的单位或部门,要派出人员现场督办;对开展自查自纠不力的,要批评教育,令其限期纠正。委治理商业贿赂领导小组将组织专门力量,适时对各单位的自查自纠工作开展情况进行监督检查。
(三)加强组织协调工作。加强与有关部门之间的协调配合和信息沟通联系,理顺工作关系;建立专门举报通道,畅通群众举报渠道,加强群众监督;建立信息专报、通报和定期报告制度,建管委系统各单位要将每个阶段的工作情况及时报委治理商业贿赂领导小组。